BUDŻET GMINY PORĄBKA

NA 2003  r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porąbka, dnia  30 grudnia  2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy w Porąbce

Nr III/23/02 z dnia 30.12.2002 r.

 

 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA
NA 2003 ROK RADY GMINY W PORĄBCE

 

 

               Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” i „i” oraz pkt.10 ustawy z dnia

08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr  142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.art.  109,112, 116,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami/

RADA GMINY W PORĄBCE

 

u c h w a l a , co następuje:

 

 

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości  20.274.830  zł  - jak w załączniku nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

   a\ dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

      w kwocie 855.719  zł  , zgodnie z załącznikiem nr 2,

  b\ dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

      z organami administracji rządowej w kwocie 500 zł ,  zgodnie z załącznikiem nr 3,

  c\ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy

        zgodnie z załącznikiem nr 4,

 d\ dotacje na realizację zadań wspólnych wykonywanych  na podstawie porozumień z

        innymi jednostkami  samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała/

        w wysokości  29.482 zł ,  zgodnie z załącznikiem nr 5,

 e\ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

      150.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie  21.098.849  zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

   1\ wydatki bieżące kwotę  17.109.830  w tym na:

         a\ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  10.191.570 zł

         b\ dotacje  860.000 zł

         c\ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

           zleconych gminie ustawami na kwotę 855.719 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2,

   2\ wydatki majątkowe 3.869.019 zł w tym na inwestycje  3.869.019 zł.

   3\ wydatki związane z obsługą długu publicznego 120.000 zł.

 

3. Kwota wydatków określonych w ust.1 obejmuje ponadto:

   1\ wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub

       porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

       z załącznikiem nr 5,

   2\ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania     

       problemów alkoholowych 190.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 3.

1. Rozchody budżetu /spłata otrzymanych pożyczek i kredytów/ wynoszą 1.150.000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 1.974.019 zł   są:

    1\ pożyczka w kwocie                                         1.704.019 zł

    3\ przychody z innych rozliczeń krajowych           270.000 zł

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust.1 zawiera

   załącznik nr 8.

 

 

§ 4.

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska

i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

 

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu  państwa wynosi 17.400 - zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

 

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

1\ ogólną w wys.  45.000 zł ,

2\ celową do dyspozycji sołectw  w wys. 25.000 zł

 

 

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

   1\ zaciągania  kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym

        niedoboru  budżetowego do wysokości 800.000 zł.

  2\ dokonywania zmian  w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między

      działami,

  3\ lokowania wolnych środków na rachunkach  bankowych w innym banku, niż bank

     prowadzący obsługę budżetu gminy,

  4\ samodzielnego  jednorazowego zaciągania zobowiązań  do kwoty 700.000.

 

 

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 10.

1. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego i ma moc

     obowiązującą  od dnia 01 stycznia 2003 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach

     zwyczajowo przyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do  Uchwały Budżetowej

Gminy Porąbka na 2003 r.

w  złotych

DOCHODY             ogółem                                                      20.274.830

 

 

 

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

q       wpływy z usług

q       wpływy z różnych dochodów /wpłaty na wodociąg i kanalizację /

q       dotacje otrzymane z fund.celowych na dofinansowanie inwestycji /NFOSiGW Warszawa/

 

Dz.020 Leśnictwo

q       dochody z dzierżawy

q       wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.

 

Dz.600 Transport i łączność

q       dot.celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

      realizowane na podstawie porozumień

 

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

q       wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste

q       wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

q       pozostałe odsetki

q       wpływy z różnych dochodów

 

Dz.710 Działalność usługowa

q       dot.celowe z budżetu państwa na zad. bieżące

      realizowane na  na podstawie porozumień

q       wpływy z usług

 

 

Dz.750  Administracja publiczna

q       dot. celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

q       dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

q       wpływy z różnych opłat

q       pozostałe odsetki

q       wpływy z różnych dochodów

q       wpływy z usług

 

 

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądown.

q       dot. celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

 

 

Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych....

q       podatek dochodowy od osób fizycznych

q       podatek dochodowy od osób prawnych

q       podatek od  nieruchomośći

q       podatek  rolny

q       podatek leśny

q       podatek od środków transportowych

q       podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

      opłacany w formie karty podatkowej

q       podatek od spadków i darowizn

q       wpływy z opłaty skarbowej

q       wpływy z opłaty administracyjnej

q       podatek od czynności cywilnoprawnych

q       odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków

      i opłat

q       wpływy z  opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

 

Dz.758 Różne rozliczenia

q       subwencja ogólna

       z tego: część oświatowa subwencji ogólnej

                  część rekompensująca subwencji ogólnej

                  część podstawowa subwencji ogólnej

  

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

q       wpływy z usług

q       dot. celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

 

Dz.853 Opieka społeczna

q       wpływy z usług

q       dot.celowe z budżetu państwa na realizację zadań

       z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

 

Dz.854 Edukacyjna opieka  wychowawcza

q       wpływy z usług

q       dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

 

Dz.900 Gosp.komunalna i ochrona środowiska  

q       dotacje celowe  z budżetu państwa na zadania zlecone

     z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

 

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

q       dochody z najmu

q       otrzymane darowizny  

2.418.000

140.000

770.000

 

1.508.000

 

 

900

700

200

 

29.482

29.482

 

 

84.500

1.400

25.000

 

1.800

56.300

 

8.700

500

 

8.200

 

 

293.324

62.224

206.000

 

3.700

15.400

4.700

1.300

 

 

2.100

 

2.100

 

 

8.620.500

3.189.700

51.700

4.750.000

89.600

27.000

46.300

25.000

 

44.000

60.000

21.200

140.000

26.000

 

150.000

 

 

7.918.539

7.918.539

7.411.577

  498.615

      8.347

 

 

44.096

18.540

25.556

 

 

638.095

6.700

631.395

 

 

 

41.594

31.000

10.594

 

 

160.000

160.000

 

 

15.000

6.900

8.100

 

 

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Budżetowej

Gminy Porąbka na 2003 r.

 

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  ZLECONYCH GMINIE WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA

 

 

 

 

DOTACJE

  w tym:

Dz.750 Administracja  publiczna

   rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

             § 201 dotacje celowe na zadania zlecone

 

 

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

            kontroli i ochrony prawa

   rozdz.75101 dotacje celowe na zadania zlecone

             § 201 dotacje celowe na zadania zlecone

 

  

Dz.853 Opieka społeczna

    rozdz.85313 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby

                       pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.

             § 201 dotacje celowe na zadania zlecone

       

    rozdz.85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

                        ubezpieczenie społeczne

            § 201 dotacje celowe na zadania zlecone

 

   rozdz.85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

            § 201  dotacje celowe na zadania zlecone

 

   rozdz.85319 ośrodki pomocy społecznej

            § 201 dotacje celowe na zadania zlecone

 

Dz.900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska

   rozdz.90015  oświetlenie ulic, placów  i dróg

            § 201 dotacje celowe na zadania zlecone

 

 

 

 

 

 

62.224

 

 

 

 

 

2.100

 

 

 

 

 

8.125

 

 

 

408.600

 

 

32.268

 

 

182.402

 

 

 

160.000

 

855.719

 

62.224

62.224

 

 

 

2.100

 

2.100

 

 

 

631.395

8.125

 

 

 

408.600

 

 

 

32.268

 

 

182.402

 

 

160.000

160.000

 

 

 

 

 

 

WYDATKI

  w tym:

Dz.750 Administracja publiczna

   rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

-         wydatki bieżące

                       w tym: pochodne od wynagrodzeń

                                   pozostałe wydatki rzeczowe

                                   pozostałe

 

 

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

            kontroli i ochrony prawa

   rozdz.75101 dotacje celowe na zadania zlecone

             - wydatki bieżące

                   w tym: pochodne od wynagrodzeń

                               pozostałe wydatki rzeczowe

            

Dz.853 Opieka społeczna

   rozdz.85313 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby

                       pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.

             - wydatki bieżące

 

   rozdz.85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

                       ubezp.społeczne

-         wydatki bieżące

 

rozdz.85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-         wydatki bieżące

 

   rozdz.85319 ośrodki pomocy społecznej

-         wydatki bieżące

        w tym: wynagrodzenia

                    pochodne od wynagrodzeń

                    pozostałe

 

 

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

         rozdz.90015 oświetlenie ulic,placów i dróg

            - wydatki bieżące

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.224

46.725

9.499

6.000

 

 

 

 

 

2.100

304

1.796

 

 

 

 

 

8.125

 

 

 

408.600

 

 

32.268

 

 

182.402

144.000

29.270

9.132

 

 

 

 

160.000

 

 

 

 

855.719

 

62.224

62.224

 

 

 

 

 

 

2.100

 

2.100

 

 

 

 

 

631.395

8.125

 

 

 

408.600

 

 

 

32.268

 

 

182.402

 

 

 

 

 

 

160.000

160.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr  3

do   Uchwały Budżetowej

Gminy Porąbka na 2003 r.

 

 

DOTACJE  I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

 

w złotych

 

Lp.

Rodzaj dotowanego

Klasyfikacja budżetowa

Dochody Dotacje

Wydatki

 

zadania

Dz.

rozdz.

 

§ 202

§ 4300

 

1.

 

Remont i utrzymanie grobownictwa wojennego

 

 

 

 

710

 

 

71035

 

 

 

500

 

 

500

 

 

r a z  e m

 

 

 

 

500

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr  4

do Uchwały Budżetowej

Gminy Porąbka na 2003 r.

 

 

DOTACJE  CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

 

w złotych

 

Lp.

Rodzaj dotowanego

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

 

zadania

Dz.

rozdz.

§

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie – odpis na fundusz  świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli szkół

 

Edukacyjna opieka wychowawcza - odpis na fundusz  świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przedszkoli

 

801

 

 

 

 

 

854

 

80195

 

 

 

 

 

85495

 

203

 

 

 

 

 

203

 

25.556

 

 

 

 

 

10.594

 

r a z  e m

 

 

36.150

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do  Uchwały Budżetowej

Gminy Porąbka na 2003 r.

 

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW /POROZUMIEŃ/ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

 

w złotych

 

Klasyfikacja

Treść

Dochody

Wydatki

Dz.

Rozdz.

Rodzaj zadania

 

Dotacje

 

 

600

 

 

 

 

750

 

 

 

 

 

 

60014

 

 

 

 

75020

 

 

 

 

Bieżące

 

 

 

 

bieżące

 

 

 

 

 

 

Odśnieżanie dróg powiatowych - Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

 

 

Biuro Kartografii w Kętach – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

 

29.482

 

29.482

 

 

 

 

10.000

 

 

 

 

ogółem

 

 

29.482

 

39.482

 

Załącznik Nr 6

do   Uchwały Budżetowej

Gminy  Porąbka na 2003 r.

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI  ZWIĄZANE  Z REALIZACJĄ ZADAŃ   OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

w złotych

 

I. DOCHODY

 - opłaty za gospodarcze korzystanie z zezwoleń na

    sprzedaż napojów alkoholowych

    Dz.756 rozdz.75618 § 048 wpływy z opłaty za

                zezwolenia na sprzedaż  alkoholu

 

 

II. WYDATKI / Dz.851 rozdz.85154/

- z tego pozostałość środków z roku 2002

             planowane środki na rok 2003

 

 

Planowana  kwota  190.000  zawiera  następujące   rodzaje wydatków:

 

I.Dofinansowania

1.Izba Wytrzeźwień w Bielsku-Białej.

2. Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób  uzależnionych  i

    współuzależnionych.

3. Szpital odwykowy w Bulowicach

 

II. Działalność profilaktyczna

1. Działalność świetlic środowiskowo-integracyjnych.

2. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych promujących  trzeźwy

    styl życia.

3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - wakacje, ferie

     itp.

4. Profilaktyka szkolna - wdrażanie profilaktycznych programów

     w szkołach na terenie gminy.

5. Dofinansowanie działalności klubów sportowych skierowanej  na

    dzieci i młodzież.

6. Dofinansowanie ciekawych projektów profilakt. prowadzonych

    wśród dzieci i młodzieży zgłaszanych przez  instytucje i organizacje

7. Szkolenie  przedstawicieli różnych zawodów pracujących w

    obszarze profilaktyki uzależnień

 

 

 

III. Wynagrodzenia

1. Opinie biegłych sądowych.

2. Pełnomocnik Wójta d/s  Profilaktyki i RPA,

3. Sekretarz i Członkowie Komisji

4. Terapeuci grup terapeutycznych, oraz obsługa  Rodzinnego  Punktu         Pomocy.

5. Wywiady środowiskowe przeprowadzane dla potrzeb Komisji.

 

IV.Inne

1. Zakupy materiałów edukacyjnych, książek ulotek do wykorzystania  przy realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz materiałów biurowych do obsługi Rodzinnego Punktu Pomocy.

2.  Szkolenie  członków GKRPA

150.000

150.000

 

 

 

 

 

190.000

  40.000

150.000

 

 

 

 

 

7.000

2.000

1.000

 

 

 

35.000

28.000

 

20.000

 

8.000

 

40.000

 

2.500

 

2.500

 

 

 

 

 

1.500

12.000

5.000

16.000

 

1.500

 

 

6.000

 

 

2.000

 

Załącznik  Nr 7

Do Uchwały Budżetowej

Gminy Porąbka na 2003 r.

 

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2003 r.                                            21.098.849

 

 

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

 rozdz.01010 infrastruktura wodciągowa i sanitacyjna wsi

q       wydatki bieżące

                      

q       wydatki majątkowe

                kanalizacja gminy

                wodociąg Porąbka

 

 rozdz.01030 izby rolnicze

q       wydatki bieżące

 

 

Dz.600 Transport i łączność

rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy

q       wydatki bieżące /MZK/

 

rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe

q       wydatki bieżące / odśnieżanie dróg powiatowych/

 

 

 rozdz.60016 drogi publiczne gminne

q       wydatki bieżące

   w tym: bieżące remonty, usuwanie skutków powodzi,

               odśnieżanie

               remont dróg, chodników wg planu gospodarczego

 

             

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

 rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami

q       wydatki bieżące /opłaty notarialne, skarbowe, utrzymanie budynków komunalnych/

Dz.710 Działalność usługow

Rozdz.71004 plan zagospadarowania przestrzennego

q       wydatki bieżące

 

 rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne

q       wydatki bieżące / usługi geodezyjne

 

rozdz.71035 cmentarze

q       wydatki bieżące

 

 

 

 

 

 

 

3.242.019

80.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203.300

 

223.000

3.516.654

190.000

190.000

 

3.322.019

 

 

 

4.635

4.635

 

 

922.290

466.508

466.508

 

29.482

29.482

 

 

426.300

426.300

 

 

 

 

 

107.722

107.722

107.722

 

 

 

848.840

45.000

45.000

 

40.000

40.000

 

10.000

10.000

 

rozdz.71095 pozostała działalność

q       wydatki bieżące

               w tym:  wynagrodzenia

                            pochodne od wynagrodzeń

                            pozostałe wydatki rzeczowe

 

Dz.750 Administracja publiczna

 rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

q       wydatki bieżące

                   w tym: wynagrodzenia

                               pochodne od wynagrodzeń

                                pozostałe wydatki rzeczowe

 

 rozdz.75020 Starostwo Powiatowe

q       wydatki bieżące

 

 rozdz.75022 Rada Gminy

q       wydatki bieżące /diety radnych/

 

 rozdz.75023 Urząd Gminy

q       wydatki bieżące

           w tym:  wynagrodzenia

                        pochodne od wynagrodzeń

                        pozostałe wydatki bieżące

                             

q       wydatki majątkowe

           w tym: inwestycyjne

 

 rozdz.75047 pobór podatków

q       wydatki bieżące

 

rozdz. 75095 pozostała działalność

q       wydatki bieżące /promocja gminy, składka na Związek

                                EUROREGION Beskidy/

 

 

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

            kontroli...

   Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy

                          państwowej..

q       wydatki bieżące

           w tym: pochodne od wynagrodzeń

                      pozostałe wydatki

 

 

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona p.pożarowa

       rozdz.75403 jednostki terenowe policji

q       wydatki bieżące

 

   rozdz.75412 OSP

q       wydatki bieżące

q       wydatki majątkowe /inwestycje wg planu gospodarczego/

 

 

 

 

 

538.900

107.600

107.340

 

 

 

 

46.725

9.499

6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.792.691

360.560

495.500

 

 

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304

1.796

 

753.840

753.840

 

 

 

 

2.858.975

62.224

62.224

 

 

 

 

10.000

10.000

 

62.000

62.000

 

2.673.751

2.648.751

 

 

 

 

25.000

 

 

31.000

31.000

 

20.000

20.000

 

 

 

2.100

 

2.100

 

 

 

 

 

180.000

10.000

10.000

 

170.000

150.000

20.000

 

 

 

Dz.757 Obsługa długu publicznego

  rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek

                         j.s.t.

q       obsługa długu publicznego

 

 

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75078 rezerwy

q       ogólna

q       celowa – do dyspozycji sołectw

 

 

 

120.000

120.000

 

120.000

 

 

70.000

70.000

45.000

25.000

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

   rozdz.80101 szkoły podstawowe

q       wydatki  bieżące

w tym: wynagrodzenia

            pochodne od wynagrodzeń

            pozostałe wydatki rzeczowe

 

 

q       wydatki majątkowe

w tym: inwestycyjne SzP Czaniec

                                  SzP Kobiernice

 

 

 

 

3.126.020

666.915

688.884

 

 

 

200.000

60.000

7.852.063

4.741.819

4.481.819

 

 

 

 

 

260.000

 

 

 

   rozdz.80110 gimnazja publiczne

q       wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia

            pochodne od wynagrodzeń

            pozostałe wydatki rzeczowe

                    z tego z planu gosp.Gimnazjum Bujakó 40.000

 

q       wydatki majątkowe

w tym: inwest. Gimnazjum Bujaków

                        Gimnazjum Porąbka

 

 rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół

q       wydatki bieżące

 

 

rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

q       wydatki bieżące

 

 rozdz.80195 pozostała działalność

q       wydatki bieżące

 

 

 

 

1.805.738

374.500

507.920

 

 

 

120.000

100.000

2.908.158

2.688.158

 

 

 

 

 

220.000

 

 

 

150.000

150.000

 

 

26.530

26.530

 

25.556

25.556

 

 

Dz.851 Ochrona zdrowia

   rozdz.85121 lecznictwo ambulatoryjne

q       wydatki bieżące

 

 rozdz.85154 przeciwdziałalnie alkoholizmowi

q       wydatki bieżące

 

Dz.853 Opieka społeczna

   rozdz.85313 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby

                         pobierajęce świadczenia z pomocy społecznej

q       wydatki bieżące

 

 

   rozdz.85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.

q       wydatki bieżące

             w tym: zadania własne

                         zadania zlecone

 

 

   rozdz.85315 dodatki mieszkaniowe

q       wydatki bieżące 

 

   rozddz.85316 zasiłki rodzinne,pielęgnacyjn i wychowawcze

q       wydatki bieżące

 

 rozdz.85319 ośrodki pomocy społecznej

q       wydatki bieżące

           w tym: wynagrodzenia

                       pochodne od wynagrodzeń

                       pozostałe wydatki rzeczowe

 

 rozdz.85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

q       wydatki bieżące

 

 

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

   rozdz.85401 świetlice szkolne

q       wydatki bieżące

           w tym: wynagrodzenia

                       pochodne od wynagrodzeń

                       pozostałe wydatki rzeczowe

                       

 

 rozdz.85404 przedszkola

q       wydatki bieżące

           w tym: wynagrodzenia

                       pochodne od wynagrodzeń

                      dotacje

                      pozostałe wydatki rzeczowe

 

 

rozdz.85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

q       wydatki bieżące

 

  rozdz.85495 pozostała działalność

q       wydatki bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390.000

408.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333.548

66.800

55.600

 

 

 

 

 

 

 

 

74.170

16.500

14.400

 

 

 

 

230.400

43.900

850.000

185.370

 

262.000

72.000

72.000

 

190.000

190.000

 

1.307.941

8.125

 

8.125

 

 

798.600

798.600

 

 

 

 

11.500

11.500

 

32.268

32.268

 

455.948

455.948

 

 

 

 

1.500

1.500

 

 

1.426.534

105.070

105.070

 

 

 

 

 

1.309.670

1.309.670

 

 

 

 

 

 

1.200

1.200

 

10.594

10.594

 

 

Dz.900 Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska

   rozdz.90002 gospodarka odpadami

q       wydatki bieżące

 

   rozdz.90015 oświetlenie ulic,plcaów,dróg

q       wydatki bieżące

 

 

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

     rozdz.92109 domy i ośrodki kultury

q       wydatki bieżące

           w tym: wynagrodzenia

                       pochodne od wynagrodzeń

                       pozostałe wydatki rzeczowe

                          w tym: wydatki z pl.gospodarczego 30.000

 

 

rozdz.92116 biblioteki

q       wydatki budżetowe

                        wynagrodzenia

                       pochodne od wynagrodzeń

                       pozostałe wydatki rzeczowe

                          w tym: wydatki z pl.gospodarczego 30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425.400

83.680

325.700

 

 

 

 

 

72.920

14.800

33.230

 

 

461.000

20.000

20.000

 

441.000

441.000

 

 

955.730

834.780

834.780

 

 

 

 

 

 

120.950

120.950

 

 

 

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

   rozdz.92601 obiekty sportowe

q       wydatki bieżące

q       wydatki majątkowe

            w tym: inwestycyjne

 

 

 rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

q       wydatki bieżące                   

          

 

 

 

 

22.000

207.000

117.000

95.000

22.000

 

 

 

90.000

90.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik N 8

do   Uchwały Budżetowej

Gminy Porąbka na 2003 r.

 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

 

                                                                                                                                         w złotych   

 

I. Przychody budżetu

           w tym:

   § 952 -  z pożyczki /Narodowy Fundusz

                 Ochrony Środowiska i Gospodarki

                 Wodnej  Katowice/

 

 

   § 955 -  z przychodów z innych rozliczeń

                krajowych /wolne środki na r-ku j.s.t./

 

 

II. Dochody budżetu

 

 

ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/

 

 

III. Rozchody budżetu

 

   § 992spłaty otrzymanych krajowych     - pożyczek        

                                                                   - kredytów

 

IV. Wydatki budżetu

 

1.974.019

 

1.704.019

 

 

 

 

270.000

 

 

 

20.274.830

 

 

22.248.849

 

 

1.150.000

 

800.000

350.000

 

21.098.849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 9

do  Uchwały Budżetowej

Gminy Porąbka na 2003  r.

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ŚRODKÓW SPECJALNYCH

w złotych

 

Nazwa srodka specjalnego

Klasyfikacja

 

Dz.      rozdz.

Fundusz obrotowy

 na początek roku

Przychody ze źródeł określonych w uchwale tworzącej

środek specjalny

razem

(5+4)

wydatki bieżące

Fundusz obrotowy na koniec roku

razem

(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Żywienie w przedszkolach

 

Stołówki szkolne

 

 

 

854

 

 

801

 

 

85404

 

 

80101

 

 

1.000

 

 

3.400

 

 

39.000

 

 

400.000

 

 

40.000

 

 

403.400

 

 

38.500

 

 

399.500

 

 

1.500

 

 

3.900

 

 

40.000

 

 

403.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 10

do  Uchwały Budżetowej

Gminy Porąbka na 2003 r.

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

 

w złotych

 

Klasyfikacja

 

Dz.      rozdz.

Fundusz obrotowy

 na początek roku

 

Przychody

ogółem

razem

(3+4)

 

wydatki

 

ogólem

Fundusz obrotowy na koniec roku

 

razem

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

900

 

 

90011

 

2.000

 

1.215.000

 

1.217.000

 

1.215.000

 

2.000

 

1.217.000

 

Załącznik  Nr 11

do   Uchwały Budżetowej

Gminy Porąbka na 2003 r.

 

 

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

Dział

Rozdział

§

Kwota

 

750 Administracja publiczna

 

 

75011 Urzędy Wojewódzkie

 

235

 

17.400