BUDŻET GMINY PORĄBKA
NA 2003 r.
Porąbka, dnia 30 grudnia 2002 r.
Uchwała Rady Gminy w Porąbce
Nr III/23/02 z dnia 30.12.2002 r.
UCHWAŁA
BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA
NA 2003 ROK RADY GMINY W PORĄBCE
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” i „i” oraz pkt.10 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.art. 109,112, 116,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami/
RADA GMINY W PORĄBCE
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 20.274.830 zł - jak w załączniku nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
a\ dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
w kwocie 855.719 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2,
b\ dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w kwocie 500 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
c\ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy –
zgodnie z załącznikiem nr 4,
d\ dotacje na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała/
w wysokości 29.482 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5,
e\ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
150.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 21.098.849 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
1\ wydatki bieżące kwotę 17.109.830 w tym na:
a\ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.191.570 zł
b\ dotacje 860.000 zł
c\ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami na kwotę 855.719 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2,
2\ wydatki majątkowe 3.869.019 zł w tym na inwestycje 3.869.019 zł.
3\ wydatki związane z obsługą długu publicznego 120.000 zł.
3. Kwota wydatków określonych w ust.1 obejmuje ponadto:
1\ wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
z załącznikiem nr 5,
2\ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 190.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3.
1. Rozchody budżetu /spłata otrzymanych pożyczek i kredytów/ wynoszą 1.150.000 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 1.974.019 zł są:
1\ pożyczka w kwocie 1.704.019 zł
3\ przychody z innych rozliczeń krajowych 270.000 zł
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust.1 zawiera
załącznik nr 8.
§ 4.
Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 5.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 6.
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 17.400 - zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 7.
Tworzy się rezerwy:
1\ ogólną w wys. 45.000 zł ,
2\ celową do dyspozycji sołectw w wys. 25.000 zł
§ 8.
Upoważnia się Wójta Gminy do :
1\ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym
niedoboru budżetowego do wysokości 800.000 zł.
2\ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami,
3\ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy,
4\ samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty 700.000.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma moc
obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach
zwyczajowo przyjętych.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Gminy Porąbka na 2003 r.
w złotych
DOCHODY ogółem 20.274.830
|
|
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo q wpływy z usług q wpływy z różnych dochodów /wpłaty na wodociąg i kanalizację / q dotacje otrzymane z fund.celowych na dofinansowanie inwestycji /NFOSiGW Warszawa/
Dz.020 Leśnictwo q dochody z dzierżawy q wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.
Dz.600 Transport i łączność q dot.celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowaq wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste q wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości q pozostałe odsetki q wpływy z różnych dochodów
Dz.710 Działalność usługowa q dot.celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane na na podstawie porozumień q wpływy z usług
Dz.750 Administracja publiczna q dot. celowe z budżetu państwa na zadania zlecone q dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych q wpływy z różnych opłat q pozostałe odsetki q wpływy z różnych dochodów q wpływy z usług
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądown. q dot. celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych.... q podatek dochodowy od osób fizycznych q podatek dochodowy od osób prawnych q podatek od nieruchomośći q podatek rolny q podatek leśny q podatek od środków transportowych q podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej q podatek od spadków i darowizn q wpływy z opłaty skarbowej q wpływy z opłaty administracyjnej q podatek od czynności cywilnoprawnych q odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat q wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dz.758 Różne rozliczenia q subwencja ogólna z tego: część oświatowa subwencji ogólnej część rekompensująca subwencji ogólnej część podstawowa subwencji ogólnej
Dz.801 Oświata i wychowanie q wpływy z usług q dot. celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
Dz.853 Opieka społeczna q wpływy z usług q dot.celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawczaq wpływy z usług q dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
Dz.900 Gosp.komunalna i ochrona środowiska q dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego q dochody z najmu q otrzymane darowizny |
2.418.000 140.000 770.000
1.508.000
900 700 200
29.482 29.482
84.500 1.400 25.000
1.800 56.300
8.700 500
8.200
293.324 62.224 206.000
3.700 15.400 4.700 1.300
2.100
2.100
8.620.500 3.189.700 51.700 4.750.000 89.600 27.000 46.300 25.000
44.000 60.000 21.200 140.000 26.000
150.000
7.918.539 7.918.539 7.411.577 498.615 8.347
44.096 18.540 25.556
638.095 6.700 631.395
41.594 31.000 10.594
160.000 160.000
15.000 6.900 8.100 |
Do Uchwały Budżetowej
Gminy Porąbka na 2003 r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA
DOTACJE w tym: Dz.750 Administracja publiczna rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 201 dotacje celowe na zadania zlecone
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa rozdz.75101 dotacje celowe na zadania zlecone § 201 dotacje celowe na zadania zlecone
Dz.853 Opieka społeczna rozdz.85313 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. § 201 dotacje celowe na zadania zlecone
rozdz.85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne § 201 dotacje celowe na zadania zlecone
rozdz.85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze § 201 dotacje celowe na zadania zlecone
rozdz.85319 ośrodki pomocy społecznej § 201 dotacje celowe na zadania zlecone
Dz.900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg § 201 dotacje celowe na zadania zlecone
|
62.224
2.100
8.125
408.600
32.268
182.402
160.000 |
855.719
62.224 62.224
2.100
2.100
631.395 8.125
408.600
32.268
182.402
160.000 160.000
|
WYDATKIw tym: Dz.750 Administracja publiczna rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki rzeczowe pozostałe
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa rozdz.75101 dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki rzeczowe
Dz.853 Opieka społeczna rozdz.85313 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. - wydatki bieżące
rozdz.85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne - wydatki bieżące
rozdz.85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wydatki bieżące
rozdz.85319 ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskarozdz.90015 oświetlenie ulic,placów i dróg - wydatki bieżące
|
62.224 46.725 9.499 6.000
2.100 304 1.796
8.125
408.600
32.268
182.402 144.000 29.270 9.132
160.000 |
855.719
62.224 62.224
2.100
2.100
631.395 8.125
408.600
32.268
182.402
160.000 160.000
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Gminy Porąbka na 2003 r.
DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
w złotych
Lp. |
Rodzaj dotowanego |
Klasyfikacja budżetowa |
Dochody Dotacje |
Wydatki |
|||
|
zadania |
Dz. |
rozdz. |
|
§ 202 |
§ 4300 |
|
1. |
Remont i utrzymanie grobownictwa wojennego
|
710 |
71035 |
|
500 |
500 |
|
|
r a z e m |
|
|
|
500 |
500
|
|
Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Gminy Porąbka na 2003 r.
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
w złotych
Lp. |
Rodzaj dotowanego |
Klasyfikacja budżetowa |
Kwota |
||
|
zadania |
Dz. |
rozdz. |
§ |
|
1.
2.
|
Oświata i wychowanie – odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli szkół
Edukacyjna opieka wychowawcza - odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przedszkoli |
801
854 |
80195
85495 |
203
203 |
25.556
10.594 |
r a z e m
|
36.150 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Gminy Porąbka na 2003 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW /POROZUMIEŃ/ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w złotych
Klasyfikacja |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
|||
Dz. |
Rozdz. |
Rodzaj zadania |
|
Dotacje |
|
|
600
750
|
60014
75020
|
Bieżące
bieżące
|
Odśnieżanie dróg powiatowych - Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Biuro Kartografii w Kętach – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej |
29.482 |
29.482
10.000 |
|
|
|
|
ogółem
|
29.482 |
39.482 |
|
Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Gminy Porąbka na 2003 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w złotych
I. DOCHODY - opłaty za gospodarcze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dz.756 rozdz.75618 § 048 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
II. WYDATKI / Dz.851 rozdz.85154/ - z tego pozostałość środków z roku 2002 planowane środki na rok 2003
Planowana kwota 190.000 zawiera następujące rodzaje wydatków:
I.Dofinansowania 1.Izba Wytrzeźwień w Bielsku-Białej. 2. Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 3. Szpital odwykowy w Bulowicach
II. Działalność profilaktyczna 1. Działalność świetlic środowiskowo-integracyjnych. 2. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych promujących trzeźwy styl życia. 3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - wakacje, ferie itp. 4. Profilaktyka szkolna - wdrażanie profilaktycznych programów w szkołach na terenie gminy. 5. Dofinansowanie działalności klubów sportowych skierowanej na dzieci i młodzież. 6. Dofinansowanie ciekawych projektów profilakt. prowadzonych wśród dzieci i młodzieży zgłaszanych przez instytucje i organizacje 7. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień
III. Wynagrodzenia 1. Opinie biegłych sądowych. 2. Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i RPA, 3. Sekretarz i Członkowie Komisji 4. Terapeuci grup terapeutycznych, oraz obsługa Rodzinnego Punktu Pomocy. 5. Wywiady środowiskowe przeprowadzane dla potrzeb Komisji.
IV.Inne 1. Zakupy materiałów edukacyjnych, książek ulotek do wykorzystania przy realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz materiałów biurowych do obsługi Rodzinnego Punktu Pomocy. 2. Szkolenie członków GKRPA |
150.000 150.000
190.000 40.000 150.000
7.000 2.000 1.000
35.000 28.000
20.000
8.000
40.000
2.500
2.500
1.500 12.000 5.000 16.000
1.500
6.000
2.000 |
Załącznik Nr 7
Do Uchwały Budżetowej
Gminy Porąbka na 2003 r.
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2003 r. 21.098.849
Dz.010 Rolnictwo i łowiectworozdz.01010 infrastruktura wodciągowa i sanitacyjna wsi q wydatki bieżące
q wydatki majątkowe kanalizacja gminy wodociąg Porąbka
rozdz.01030 izby rolnicze q wydatki bieżące
Dz.600 Transport i łącznośćrozdz.60004 lokalny transport zbiorowy q wydatki bieżące /MZK/
rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe q wydatki bieżące / odśnieżanie dróg powiatowych/
rozdz.60016 drogi publiczne gminne q wydatki bieżące w tym: bieżące remonty, usuwanie skutków powodzi, odśnieżanie remont dróg, chodników wg planu gospodarczego
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowarozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami q wydatki bieżące /opłaty notarialne, skarbowe, utrzymanie budynków komunalnych/ Dz.710 Działalność usługowRozdz.71004 plan zagospadarowania przestrzennegoq wydatki bieżące
rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne q wydatki bieżące / usługi geodezyjne
rozdz.71035 cmentarze q wydatki bieżące
|
3.242.019 80.000
203.300
223.000 |
3.516.654 190.000 190.000
3.322.019
4.635 4.635
922.290 466.508 466.508
29.482 29.482
426.300 426.300
107.722 107.722 107.722
848.840 45.000 45.000
40.000 40.000
10.000 10.000 |
|
rozdz.71095 pozostała działalność q wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki rzeczowe
Dz.750 Administracja publicznarozdz.75011 Urzędy wojewódzkie q wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki rzeczowe
rozdz.75020 Starostwo Powiatowe q wydatki bieżące
rozdz.75022 Rada Gminy q wydatki bieżące /diety radnych/
rozdz.75023 Urząd Gminy q wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące
q wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne
rozdz.75047 pobór podatków q wydatki bieżące
rozdz. 75095 pozostała działalność q wydatki bieżące /promocja gminy, składka na Związek EUROREGION Beskidy/
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli... Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.. q wydatki bieżące w tym: pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowarozdz.75403 jednostki terenowe policji q wydatki bieżące
rozdz.75412 OSP q wydatki bieżące q wydatki majątkowe /inwestycje wg planu gospodarczego/
|
538.900 107.600 107.340
46.725 9.499 6.000
1.792.691 360.560 495.500
25.000
304 1.796 |
753.840 753.840
2.858.975 62.224 62.224
10.000 10.000
62.000 62.000
2.673.751 2.648.751
25.000
31.000 31.000
20.000 20.000
2.100
2.100
180.000 10.000 10.000
170.000 150.000 20.000
|
|
Dz.757 Obsługa długu publicznegorozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek j.s.t. q obsługa długu publicznego
Dz.758 Różne rozliczeniaRozdz.75078 rezerwyq ogólna q celowa – do dyspozycji sołectw |
|
120.000 120.000
120.000
70.000 70.000 45.000 25.000 |
|
Dz.801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 szkoły podstawowe q wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki rzeczowe
q wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne SzP Czaniec SzP Kobiernice
|
3.126.020 666.915 688.884
200.000 60.000 |
7.852.063 4.741.819 4.481.819
260.000
|
rozdz.80110 gimnazja publiczne q wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki rzeczowe z tego z planu gosp.Gimnazjum Bujakó 40.000
q wydatki majątkowe w tym: inwest. Gimnazjum Bujaków Gimnazjum Porąbka
rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół q wydatki bieżące
rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli q wydatki bieżące
rozdz.80195 pozostała działalność q wydatki bieżące
|
1.805.738 374.500 507.920
120.000 100.000 |
2.908.158 2.688.158
220.000
150.000 150.000
26.530 26.530
25.556 25.556
|
Dz.851 Ochrona zdrowia rozdz.85121 lecznictwo ambulatoryjne q wydatki bieżące
rozdz.85154 przeciwdziałalnie alkoholizmowi q wydatki bieżące
Dz.853 Opieka społeczna rozdz.85313 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierajęce świadczenia z pomocy społecznej q wydatki bieżące
rozdz.85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ. q wydatki bieżące w tym: zadania własne zadania zlecone
rozdz.85315 dodatki mieszkaniowe q wydatki bieżące
rozddz.85316 zasiłki rodzinne,pielęgnacyjn i wychowawcze q wydatki bieżące
rozdz.85319 ośrodki pomocy społecznej q wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki rzeczowe
rozdz.85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze q wydatki bieżące
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85401 świetlice szkolne q wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki rzeczowe
rozdz.85404 przedszkola q wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki rzeczowe
rozdz.85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli q wydatki bieżące
rozdz.85495 pozostała działalność q wydatki bieżące |
390.000 408.600
333.548 66.800 55.600
74.170 16.500 14.400
230.400 43.900 850.000 185.370
|
262.000 72.000 72.000
190.000 190.000
1.307.941 8.125
8.125
798.600 798.600
11.500 11.500
32.268 32.268
455.948 455.948
1.500 1.500
1.426.534 105.070 105.070
1.309.670 1.309.670
1.200 1.200
10.594 10.594 |
|
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90002 gospodarka odpadami q wydatki bieżące
rozdz.90015 oświetlenie ulic,plcaów,dróg q wydatki bieżące
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92109 domy i ośrodki kultury q wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki rzeczowe w tym: wydatki z pl.gospodarczego 30.000
rozdz.92116 biblioteki q wydatki budżetowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki rzeczowe w tym: wydatki z pl.gospodarczego 30.000
|
425.400 83.680 325.700
72.920 14.800 33.230 |
461.000 20.000 20.000
441.000 441.000
955.730 834.780 834.780
120.950 120.950
|
|
Dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdz.92601 obiekty sportowe q wydatki bieżące q wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne
rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu q wydatki bieżące
|
22.000 |
207.000 117.000 95.000 22.000
90.000 90.000 |
Załącznik N 8
do Uchwały Budżetowej
Gminy Porąbka na 2003 r.
w złotych
I. Przychody budżetu w tym: § 952 - z pożyczki /Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice/
§ 955 - z przychodów z innych rozliczeń krajowych /wolne środki na r-ku j.s.t./
II. Dochody budżetu
ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/
III. Rozchody budżetu
§ 992spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek - kredytów
IV. Wydatki budżetu
|
1.974.019
1.704.019
270.000
20.274.830
22.248.849
1.150.000
800.000 350.000
21.098.849 |
Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Gminy Porąbka na 2003 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
w złotych
Nazwa srodka specjalnego |
Klasyfikacja
Dz. rozdz. |
Fundusz obrotowy na początek roku |
Przychody ze źródeł określonych w uchwale tworzącej środek specjalny |
razem (5+4) |
wydatki bieżące |
Fundusz obrotowy na koniec roku |
razem (7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Żywienie w przedszkolach
Stołówki szkolne
|
854
801 |
85404
80101 |
1.000
3.400 |
39.000
400.000 |
40.000
403.400 |
38.500
399.500 |
1.500
3.900 |
40.000
403.400 |
w złotych
Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Gminy Porąbka na 2003 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w złotych
Klasyfikacja
Dz. rozdz. |
Fundusz obrotowy na początek roku |
Przychody ogółem |
razem (3+4) |
wydatki
ogólem |
Fundusz obrotowy na koniec roku |
razem
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
900
|
90011 |
2.000 |
1.215.000 |
1.217.000 |
1.215.000 |
2.000 |
1.217.000 |
Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Gminy Porąbka na 2003 r.
DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota |
750 Administracja publiczna
|
75011 Urzędy Wojewódzkie |
235 |
17.400 |